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强瑞技术:2023年度内部控制有效性的自我评价报告
强瑞技术强瑞技术(SZ:301128)2024-04-19 23:26

内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下基本要素:财政部《企业内部控制基本 规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素及《深圳 证券交易所上市公司内部控制指引》规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 (一)公司建立内部控制的目标 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 本 ...