万祥科技:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内控缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[3] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]
内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内控缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[3] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]