家联科技:兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系,重大方面保持有效财务报告内控[4] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定,加强内控规范体系建设[4]
内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系,重大方面保持有效财务报告内控[4] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定,加强内控规范体系建设[4]