华是科技:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价范围 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位包括14家公司[7] 治理结构与文化 - 董事会下设战略与发展委员会负责中长期战略[12] - 建立完善法人治理结构[13] - 企业文化理念以“兴我中华,求是创新”为信念[14] 缺陷评价标准 - 制定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[23][25] 内部控制情况 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] - 建立风险评估、控制程序、信息机制等体系[17][18][20] - 无其他内控相关重大事项说明[28]