泰恩康:国泰君安证券股份有限公司关于广东泰恩康医药股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告
现场检查 - 现场检查对应2023年度,时间为2024年4月18 - 19日[2] 内部审计制度 - 公司需上市后6个月内建制度设部门[3] - 审计委员会至少季会审议工作[3] - 审计委员会至少季向董事会报内审情况[3] - 内审部门至少季报执行情况与问题[3] - 内审部门至少季审募集资金存放使用[3] - 内审部门会计年度结束前二月交次年计划[3] - 内审部门会计年度结束后二月交年报[3] - 内审部门至少每年交内控评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需募集资金到位后一月签协议[5]