真兰仪表:董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘情况 - 2023年4月20日,公司审议通过续聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月15日,续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控,出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价容诚,认为其具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计预审情况[6] - 2024年4月21日,审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好,按时完成工作[8]