博盈特焊:内部控制鉴证报告
内部控制情况 - 容诚会计师事务所对博盈特焊2023年财务报告内控有效性鉴证[4] - 公司于2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[23] 公司治理与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相应制度[24] - 董事会下设四个专门委员会[24] - 公司各环节制定制度保障业务开展[32][33][34] - 公司制定信息披露相关制度[38] 缺陷认定与评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[42][43][46] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[47][48] 发展战略 - 坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”战略[27] - 遵循“拓展产品种类、应用领域、国际市场”路径[27]