博盈特焊:中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相关制度,董事会下设四个专门委员会[5][6] - 公司坚持“构建特种焊接技术应用转化平台”发展战略[6] - 公司建立涵盖各业务环节及多方面的制度[8][9][10][11][12][13][14] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[17][19] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 核查与评价 - 保荐人核查认为公司现有内部控制制度符合要求,保持有效内控[21] - 公司董事会《2023年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[22]