连城数控:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
连城数控连城数控(BJ:835368)2024-04-26 18:44

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度审计机构[3] - 2023年4月21日开会,5月16日股东大会审议通过续聘[6] 审计机构情况 - 信永中和成立于2012年3月2日,首席合伙人为谭小青[3] - 截至2023年12月31日,从业人员1901人,合伙人245人等[4] - 2022年度业务收入39.35亿元,审计业务收入29.34亿元等[4] - 2022年度上市公司年报审计项目366家,收费4.62亿元[4] 审计相关工作 - 信永中和对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[7] - 审计委员会核查评价信永中和具备审计资质和能力[9] - 召开审前和工作沟通会议沟通审计事项[9] 报告审议 - 2024年4月25日会议审议通过2023年年度报告等议案[9]

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