国电南瑞:国电南瑞2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为国电南瑞公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[11] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计相关 - 审计对象为国电南瑞公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[11] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]