国电南瑞:国电南瑞董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截止2023年12月31日,信永中和合伙人245人,注册会计师1656人,签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 审计相关会议 - 2023年4月26日公司相关会议审议续聘信永中和预案,5月26日经股东大会通过[3] - 2023年4月26日审计委员会第一次会议通过续聘预案并提交董事会[6] - 2023年12月12日审计委员会与信永中和召开第一次沟通会[6] - 2024年2月29日审计与风险管理委员会召开第二次沟通会[7] - 2024年3月29日审计与风险管理委员会召开第三次沟通会[7] - 2024年4月23日审计与风险管理委员会审议通过2023年度报告等议案并提交董事会[7] 审计工作成果 - 信永中和为公司2023年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] - 信永中和对控股股东及关联方占用资金情况核查并出具专项报告[5] 审计评价 - 公司审计与风险管理委员会认为信永中和完成2023年度审计工作,自身履行监督职责[9]