风神股份:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于风神轮胎股份有限公司2023年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是风神股份董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为风神股份2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是风神股份董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为风神股份2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]