中国汽研:中国汽研2023年内部控制审计报告
审计相关 - 立信会计师事务所审计中国汽研2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月25日[12] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 立信会计师事务所审计中国汽研2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月25日[12] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]