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联明股份:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
联明股份联明股份(SH:603006)2024-04-25 16:27

人员情况 - 截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人270人,注册会计师1471人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] - 项目合伙人张昕近三年签署上市公司审计报告4个[2] - 签字注册会计师朱慧强近三年签署上市公司审计报告0个[2] - 项目质量复核人杨丹近三年复核的上市公司审计报告1个[2] 业绩情况 - 2022年度,大华会计师事务所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 合规情况 - 项目合伙人张昕于2022年3月14日因审计执行不到位被中国证券监督管理委员会上海专员办出具警示函[3] 审计情况 - 2023年年度审计,大华会计师事务所就公司所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧[6] - 2023年年审,大华会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询,按时解决重点难点技术问题[7] - 2023年年报审计,大华会计师事务所对公司实施完善的项目质量复核程序,包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施[8] - 审计重点包括收入确认、成本核算等[11] 管理情况 - 大华会计师事务所每年进行执业质量检查,日常有嵌入内部监控程序的持续监控活动[8] - 大华配备专业审计团队,成员经验丰富[12] 信息安全 - 公司明确大华信息安全管理责任义务[13] - 大华制定系统性信息安全控制制度[13] - 大华在审计中考虑敏感信息管理[13] 风险保障 - 大华已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[14]