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创力集团:立信会计事务所(特殊普通合伙)关于上海创力集团股份有限公司内部控制审计报告
创力集团创力集团(SH:603012)2024-04-25 19:02

财务审计 - 审计对象为创力集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 创力集团于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 财务数据 - 人民币金额为15450.0000万[9]