新通联:新通联2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、利润总额、资产总额、所有者潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 未来展望 - 2023 年严格要求各分、子公司及部门执行内控制度,改进不足[18]
内部控制情况 - 2023 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为 100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、利润总额、资产总额、所有者潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[14] 未来展望 - 2023 年严格要求各分、子公司及部门执行内控制度,改进不足[18]