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金辰股份:内部控制审计报告
金辰股份金辰股份(SH:603396)2024-04-25 19:23

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)[1] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]