捷昌驱动:2023年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 立信会计师事务所特殊普通合伙批准执业文号为沪财会〔2000〕26号,转制批文为沪财会[2010]82号[16] - 批准执业日期为2000年6月13日,转制日期为2010年12月[16] - 监督管理资金为15450万元[17]