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广信股份:容诚会计师事务所关于公司内部控制审计报告
广信股份广信股份(SH:603599)2024-04-25 18:49

内部控制审计 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] 审计机构信息 - 容诚会计师事务所统一社会信用代码为911101020854927874,出资额8130万元[13] - 批准执业日期为2013年10月25日,执业证书编号11010032[15] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2024年4月25日[12]