联泰环保:广东联泰环保股份有限公司内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZI10306号
C 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.eov.cn】 C 0 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 灵 터 -- | 页 码 | | --- | --- | --- | | í | 内控审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 C 0 0 < >B 0 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称联泰环保) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是联泰环保董事会的责任。 按照中国证券监督管 ...