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西上海:西上海内部控制审计报告(众会字(2024)第04415号)
西上海西上海(SH:605151)2024-04-24 18:43

财务审计 - 审计西上海公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 西上海公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]