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沪光股份:2023年度内部控制审计报告
沪光股份沪光股份(SH:605333)2024-04-25 19:14

审计相关 - 立信会计师事务所审计沪光股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师认为沪光股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是沪光股份董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他说明 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]