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巨一科技:巨一科技2023年度内部控制审计报告
巨一科技巨一科技(SH:688162)2024-04-25 22:01

审计相关 - 容诚会计师事务所审计巨一科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字日期为2024年4月24日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是巨一科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 巨一科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]