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峰岹科技:2023年内部控制审计报告
峰岹科技峰岹科技(SH:688279)2024-04-24 21:10

大华内字[2024]0011000052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 码:京24.JANI FHAT 峰昭科技(深圳)股份有限公司 内部控制审计报告 峰昭科技(深圳)股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 一、 内部控制审计报告 遛合 1 1-2 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称峰昭科技 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是企业董事会的责任。 二、注册 ...