信科移动:2023年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 人员与机构 - 杨志证书编号为110000152387[10] - 李春旭证书编号为110101560196[15] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[18] 金额数据 - 2024年涉及金额5340万元[19]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 人员与机构 - 杨志证书编号为110000152387[10] - 李春旭证书编号为110101560196[15] - 会计师事务所执业证书编号为11010156[18] 金额数据 - 2024年涉及金额5340万元[19]