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ST大集:内部控制审计报告
ST大集ST大集(SZ:000564)2024-04-26 00:44

内部控制审计 - 审计供销大集公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]