襄阳轴承:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报[9] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷为总额5%≤错报[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分重大、重要、一般[10]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报[9] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷为总额5%≤错报[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分重大、重要、一般[10]