中百集团:监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项专项说明的意见
内部控制审计 - 中审众环对公司2023年度内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对内控审计报告无异议,同意董事会专项说明[1] 后续行动 - 监事会督促董事会和管理层整改维护公司及股东利益[1]
内部控制审计 - 中审众环对公司2023年度内控有效性审计,出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对内控审计报告无异议,同意董事会专项说明[1] 后续行动 - 监事会督促董事会和管理层整改维护公司及股东利益[1]