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光华股份:东兴证券股份有限公司关于浙江光华科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
光华股份光华股份(SZ:001333)2024-04-24 20:11

内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷,保持有效控制[1] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 天健会计师事务所认为公司2023年底保持有效财务报告内控[3] 保荐机构核查 - 2023年持续督导期保荐机构核查公司内部控制[4] - 保荐机构认为公司内控符合要求,报告基本反映内控情况[5]