贤丰控股:年度关联方资金占用专项审计报告
专项说明 关于贤丰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 (2024)京会兴专字第 00440001 号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了贤丰控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日签发了 "(2024)京会兴审字第 00440003" 加强调事项段无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的贤丰控股股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于贤丰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 第1页,共 2 页 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核 ...