皇氏集团:内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]
内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]