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皇氏集团:内部控制审计报告
皇氏集团皇氏集团(SZ:002329)2024-04-26 00:54

内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计皇氏集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 皇氏集团董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 审计结论 - 中喜会计师事务所认为皇氏集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]