兴森科技:兴森科技2023年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是兴森科技董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计兴森科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 兴森科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是兴森科技董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计兴森科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 兴森科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]