司尔特:内部控制审计报告
财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 违规事件 - 子公司前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占犯罪[11] - 公司已报案,案件处于侦察阶段[11] - 管理层对子公司内控自查并制定整改措施[11]
财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 违规事件 - 子公司前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占犯罪[11] - 公司已报案,案件处于侦察阶段[11] - 管理层对子公司内控自查并制定整改措施[11]