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司尔特:监事会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
司尔特司尔特(SZ:002538)2024-04-24 22:33

审计相关 - 大华会计师事务所对公司2023年度内控有效性出具带强调事项无保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会就审计事项出具专项说明[1] 监事会意见 - 监事会审核并同意董事会说明,将持续监督[1] - 监事会意见发布于2024年4月23日[2]