ST恒久:董事会关于2023年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
财务问题 - 苏亚金诚对公司2023年度财务报告内部控制审计出具否定意见[1] - 2023年11月9日公司被证监会立案调查,认定以前年度财务报表存在重大会计差错[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元到控股公司,6月30日全额归还[2] 整改措施 - 2024年4月25日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[4] - 董事会制定整改方案并完成整改,后续持续改善内控制度建设[7] - 监事会督促内部控制体系建设[8]