皮阿诺:内部控制审计报告
财务审计 - 审计广东皮阿诺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 皮阿诺公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 涉及金额2670万元[12] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[8] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[11]
财务审计 - 审计广东皮阿诺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 皮阿诺公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 涉及金额2670万元[12] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[8] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[11]