优彩资源:52长江保荐关于优彩资源2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 2023年度无财报内控重大、重要缺陷[12] - 2023年度未发现非财报内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财报内控重大、重要、一般缺陷影响水平以营收比例划分[5][7] - 非财报内控重大、重要、一般缺陷以直接财产损失划分[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度合规,自评报告真实客观[15]
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 2023年度无财报内控重大、重要缺陷[12] - 2023年度未发现非财报内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财报内控重大、重要、一般缺陷影响水平以营收比例划分[5][7] - 非财报内控重大、重要、一般缺陷以直接财产损失划分[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度合规,自评报告真实客观[15]