*ST长方:关于长方集团2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告0426
内控问题 - 中兴财光华对公司2022年度内控审计出具否定意见报告[9] - 2022年末公司财务报告内控存在重大缺陷,对子公司管控不到位[9] 整改举措 - 2022年成立调查委员会,提交整改情况报告[10][11] - 2023年审议通过前期会计差错更正议案并账务更正[11] - 修订完善二十三个制度,组织培训,加强内审监督[11][12] - 修改康铭盛章程,明确重要事项权限[12]
内控问题 - 中兴财光华对公司2022年度内控审计出具否定意见报告[9] - 2022年末公司财务报告内控存在重大缺陷,对子公司管控不到位[9] 整改举措 - 2022年成立调查委员会,提交整改情况报告[10][11] - 2023年审议通过前期会计差错更正议案并账务更正[11] - 修订完善二十三个制度,组织培训,加强内审监督[11][12] - 修改康铭盛章程,明确重要事项权限[12]