爱朋医疗:监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系[1] - 报告反映内控实际情况[1] 时间信息 - 审核意见发布于2024年4月26日[2]
内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系[1] - 报告反映内控实际情况[1] 时间信息 - 审核意见发布于2024年4月26日[2]