超达装备:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 截至2023年12月31日天衡所合伙人85人、注册会计师419人,222名签过证券业务审计报告[2] - 2023年续聘天衡所审计,其出具标准无保留意见审计报告[3][4][5] - 审计委员会建议继续聘请天衡所作为2024年度审计机构[7] 财务报告及内部审计 - 2023年审计委员会审议多期财务报告,认为真实公允[9] - 审计委员会认为公司内部审计制度健全、开展有效,未发现重大问题[8] 其他事项 - 报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[10] - 审计委员会认为公司关联交易定价公平合理,无异常关联交易[10] - 审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[11]