永臻科技股份有限公司_审计报告(上会稿)
永臻科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2023]42781 号 目 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日至2023年6月30日财务报表 -- 8 2020年1月1日至2023年6月30日财务报表附注 -- -24 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 3-2-1-1 审计报告 天职业字[2023]42781 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永臻科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的合并及母公司 资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2020 年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 ...