新铝时代:内部控制鉴证报告
内部控制情况 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100.00%[15] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] 标准与时间 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[19] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[12] - 内部控制鉴证报告出具时间为2024年3月28日[11] 其他 - 公司注册资本为人民币14550.0000万元[25] - 公司将继续完善内部控制制度提升管理水平[22]