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中草香料:内部审计制度(北交所上市后适用)
中草香料中草香料(BJ:920016)2024-01-10 22:00

公告编号:2024-027 证券代码:870800 证券简称:中草香料 主办券商:民生证券 安徽中草香料股份有限公司内部审计制度 安徽中草香料股份有限公司 内部审计制度(北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公 司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《安徽中草香料股份有限公司章 程(草案 )》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,结合公司实际,特制定本 制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计,即 对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督 和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效 性及其他相关资料,来促进目标的实现。 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...