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太湖远大:内部控制鉴证报告
太湖远大太湖远大(BJ:920118)2023-11-30 22:03

浙江太湖远大新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 . the state , : 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 2 页 中国、江苏、元锡 电机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 ...