酒钢宏兴:酒钢宏兴董事会审计委员会审核意见
审计相关 - 公司第八届董事会审计委员会审核选聘会计师事务所和制订内部审计管理制度议案[1][2] - 同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 两议案分别提交对应会议审议[1][2] 制度意义 - 制订内部审计管理制度可规范工作、完善监督体系[2]
审计相关 - 公司第八届董事会审计委员会审核选聘会计师事务所和制订内部审计管理制度议案[1][2] - 同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 两议案分别提交对应会议审议[1][2] 制度意义 - 制订内部审计管理制度可规范工作、完善监督体系[2]