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同花顺(300033) - 2024年内部控制审计报告
同花顺同花顺(SZ:300033)2025-02-24 21:16

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计同花顺股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]