中航电测(300114) - 内部控制审计报告
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2023]000158 号 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 中航电测仪器股份有限公司 (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]000158 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中航电测仪器股份有限公司(以下简称错误!未找 到引用源。)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...