泛亚微透:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏泛亚微透科技股份有限公司内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司2024年9月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年9月30日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
财务内控 - 审计公司2024年9月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年9月30日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]