富森美(002818) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
内部控制 - 监事会审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司建立健全适应管理要求和发展需要的内部控制体系[1] - 现行内部控制体系规范、完整,组织机构完整、设置合理[1] - 报告客观全面反映内控情况,公司内控完善且有效执行[2] - 监事会一致同意该报告[2]
内部控制 - 监事会审核《公司2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 公司建立健全适应管理要求和发展需要的内部控制体系[1] - 现行内部控制体系规范、完整,组织机构完整、设置合理[1] - 报告客观全面反映内控情况,公司内控完善且有效执行[2] - 监事会一致同意该报告[2]